Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000052
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            25491
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-05-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-06-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.800.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NELIDA MEYER DE NAR
        
                                    RUC
                            
            102645-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            012/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12001-10-0574
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 39.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.132.160
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 38.132.160
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            185156
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        