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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107566
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.000

Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ANTONIO DA SILVA BERNAL
RUC
3328871-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LC-23017-23-232602
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.509.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.509.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433921
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania