Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000189
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.608.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            62742
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.103.097
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 50.803
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 194.900
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 259.200
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AMBAR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80013380-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13005-16-121904
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 244.944.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 235.863.746
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 235.863.746
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305754
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de Edificio
        
                                    Convocante
                            
            Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
        