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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022822
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.024

Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12001-22-211113
Monto Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.009.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.009.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405134
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional