Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010758
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            114820
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.800.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMERCIAL IMPORTADORA PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80003225-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-23024-11-36523
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 62.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 50.842.880
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 50.842.880
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            208010
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmuebles
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dinacopa
        