Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004011
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            138563
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-10-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.860.343
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.086
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 42.857
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 85.714
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TOWERS SA
        
                                    RUC
                            
            80018499-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-17-138392
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 72.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 70.551.772
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 69.132.001
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            324785
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA OFICINA DE ATENCION PERMANENTE DEL TRIBUNAL DE APELACION DE SALTO DEL GUAIRA- PLURIANUAL Y AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu
        