Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000780
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 49.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            56094
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.925.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 180.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.350.000
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
        
                                    RUC
                            
            401946-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            07/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-22-211934
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.831.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.630.836.964
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.630.836.964
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406026
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de local nuevo para Unidad Especializada en la lucha contra el Narcotráfico
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        