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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 132.589.283
Nro. Solicitud de Transferencia
52965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.370.533

Retención DNCP
₲ 482.143
Retención IVA
₲ 3.616.071
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13003-22-211934
Monto Contrato
₲ 1.831.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.423.673.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.423.673.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406026
Nombre de la Licitación
Alquiler de local nuevo para Unidad Especializada en la lucha contra el Narcotráfico
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico