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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87449
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.534

Retención DNCP
₲ 26.133
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 133.333
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mara Lilian Benitez Gimenez
RUC
3986082-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LC-13003-16-122982
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.523.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.523.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301139
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA SEDES REGIONALES - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico