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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77608
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.240

Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO RAFAEL ACOSTA RODRIGUEZ
RUC
2310510-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LC-13003-16-123181
Monto Contrato
₲ 72.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.868.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.868.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301139
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA SEDES REGIONALES - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico