Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000067
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            140992
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-10-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-12-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.767.566
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.720
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 25.714
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JULIO CESAR PAREDES
        
                                    RUC
                            
            3979378-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            62
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-16-123172
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 41.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.902.584
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 40.902.584
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301139
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES VARIOS PARA SEDES REGIONALES - AD REFERENDUN
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        