Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000567
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 130.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            54102
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-05-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-06-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-06-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 130.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Montoya Asociados S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80055832-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            005/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-28001-13-70681
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 130.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 125.181.334
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 125.181.334
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            253056
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de local para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Asunción (UNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Sociales -  FACSO
        