Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001654
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            51320
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-06-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-06-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIA ANGELICA VALDEZ CAZENEUVE
        
                                    RUC
                            
            367246-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            08
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-23024-12-51320
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 86.277.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 82.049.355
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 82.049.355
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            240447
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dinacopa
        