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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002621
Monto de la Factura
₲ 38.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.361.741

Retención DNCP
₲ 136.259
Retención IVA
₲ 1.042.800
Retención Renta
₲ 695.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CE-28001-17-136863
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.225.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.225.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321103
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas