Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 713.668.583
Nro. Solicitud de Transferencia
130421
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.594.575
Retención DNCP
₲ 3.146.630
Retención IVA
₲ 19.463.689
Retención Renta
₲ 19.463.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CE-12013-21-200515
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.528.363.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.528.363.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384454
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 70/2020 CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE CON ID Nº 384454
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas