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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 390.065.104
Nro. Solicitud de Transferencia
160829
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.068.993

Retención DNCP
₲ 1.719.833
Retención IVA
₲ 10.638.139
Retención Renta
₲ 10.638.139
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CE-12013-21-200515
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.528.363.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.528.363.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384454
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 70/2020 CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE CON ID Nº 384454
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas