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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 720.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188576
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.552.727

Retención DNCP
₲ 3.174.545
Retención IVA
₲ 19.636.364
Retención Renta
₲ 19.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CE-12013-21-200515
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.528.363.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.528.363.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384454
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 70/2020 CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE CON ID Nº 384454
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas