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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 34.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50440
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.959.920

Retención DNCP
₲ 123.426
Retención IVA
₲ 954.327
Retención Renta
₲ 954.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIDENCIO SANCHEZ OZUNA
RUC
2412695-0
Número de Contrato
363874
Código de Contratación (CC)
CE-23006-19-170023
Monto Contrato
₲ 149.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.281.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.281.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena