Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007202
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.922.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            53666
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-06-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.922.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SHIROSAWA COMPANY SAIC
        
                                    RUC
                            
            80009767-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12001-13-72473
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 72.105.636
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 72.105.636
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            252050
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria de Emergencia Nacional
        