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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 1.986.081
Nro. Solicitud de Transferencia
88050
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.859

Retención DNCP
₲ 7.222
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-23009-14-95615
Monto Contrato
₲ 30.926.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.222.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.222.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores