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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0103429
Monto de la Factura
₲ 11.651.640
Nro. Solicitud de Transferencia
63915
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.964.723

Retención DNCP
₲ 41.099
Retención IVA
₲ 317.772
Retención Renta
₲ 317.772
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214351
Monto Contrato
₲ 302.637.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.660.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.660.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)