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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010606
Monto de la Factura
₲ 70.651.476
Nro. Solicitud de Transferencia
108985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.413.109

Retención DNCP
₲ 249.207
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.926.858
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
68/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214543
Monto Contrato
₲ 906.438.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.401.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.401.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)