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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 34.710.625
Nro. Solicitud de Transferencia
41500
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.500.959

Retención DNCP
₲ 134.677
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.041.319
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
501/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-219815
Monto Contrato
₲ 5.427.051.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.232.069.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.232.069.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415644
Nombre de la Licitación
CVE N° 35/2022 ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)