Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0154115
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.195.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            73979
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-06-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-07-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.124.473
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.259
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 32.591
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 21.727
        
                                    Multa
                            
            ₲ 11.950
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
        
                                    RUC
                            
            80001446-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            113
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-14-92210
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.096.045.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 657.795.102
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 657.795.102
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267802
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        