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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 91.219.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75792
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.219.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-87802
Monto Contrato
₲ 687.019.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.553.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.553.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTE - STOCK 0
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)