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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000059
Monto de la Factura
₲ 2.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.909

Retención DNCP
₲ 8.382
Retención IVA
₲ 64.145
Retención Renta
₲ 42.764
Multa
₲ 352.800

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92178
Monto Contrato
₲ 94.885.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.164.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.164.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)