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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004205
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5927
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.746

Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 4.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
87/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-103318
Monto Contrato
₲ 31.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.709.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.709.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282943
Nombre de la Licitación
Mant. y Reparación de Fotocopiadoras marca Xerox y Kónica Plurianual por Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma