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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005795
Monto de la Factura
₲ 7.045.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.700.142

Retención DNCP
₲ 25.108
Retención IVA
₲ 192.150
Retención Renta
₲ 128.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80076955-4
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-86105
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.260.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.260.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267114
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas de diálisis de la marca Nipro
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional