Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010268
Monto de la Factura
₲ 17.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31975
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.020.335
Retención DNCP
₲ 61.323
Retención IVA
₲ 469.309
Retención Renta
₲ 312.873
Multa
₲ 344.160
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-86707
Monto Contrato
₲ 10.608.409.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.753.425.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.743.097.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)