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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010178
Monto de la Factura
₲ 43.880.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.780.227

Retención DNCP
₲ 156.374
Retención IVA
₲ 1.196.738
Retención Renta
₲ 797.825
Multa
₲ 3.949.236

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-86707
Monto Contrato
₲ 10.608.409.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.753.425.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.743.097.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)