Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010700
Monto de la Factura
₲ 157.250
Nro. Solicitud de Transferencia
61969
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.396
Retención DNCP
₲ 561
Retención IVA
₲ 4.289
Retención Renta
₲ 2.859
Multa
₲ 3.145
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-86707
Monto Contrato
₲ 10.608.409.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.753.425.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.743.097.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)