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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010123
Monto de la Factura
₲ 4.242.250
Nro. Solicitud de Transferencia
31938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.931.317

Retención DNCP
₲ 15.118
Retención IVA
₲ 115.698
Retención Renta
₲ 77.132
Multa
₲ 1.102.985

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-86707
Monto Contrato
₲ 10.608.409.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.753.425.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.743.097.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)