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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000735
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139096
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-86708
Monto Contrato
₲ 288.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.604.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.604.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)