Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012397
Monto de la Factura
₲ 352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.746
Retención DNCP
₲ 1.254
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92226
Monto Contrato
₲ 404.869.223
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.989.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.989.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)