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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029850
Monto de la Factura
₲ 16.745.550
Nro. Solicitud de Transferencia
89937
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.745.550

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
0078
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13119
Monto Contrato
₲ 95.626.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.626.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.626.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES CÁTEDRAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas