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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007816
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
0073
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13826
Monto Contrato
₲ 117.878.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.878.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.878.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES CÁTEDRAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas