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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002572
Monto de la Factura
₲ 9.201.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89937
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.201.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
0084
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13819
Monto Contrato
₲ 9.201.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.201.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.201.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES CÁTEDRAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas