Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            005-001-0000213
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 849.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75090
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            12-06-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 799.884.640
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.995.360
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 23.160.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 23.160.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            C-TELL COMUNICACIONES SRL
        
                                    RUC
                            
            80044690-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12016-25-252648
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 849.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 799.884.640
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 799.884.640
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            457967
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA CURSOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL SNPP - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        