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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005603
Monto de la Factura
₲ 145.046.700
Nro. Solicitud de Transferencia
119381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.729.302

Retención DNCP
₲ 516.894
Retención IVA
₲ 3.955.819
Retención Renta
₲ 2.637.213
Multa
₲ 23.207.472

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108294
Monto Contrato
₲ 2.432.553.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.209.063.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.209.063.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)