Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001037
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.520.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            107140
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.416.682
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 80.255
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 614.198
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 409.465
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DEZETA S.A
        
                                    RUC
                            
            80019208-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-15-108297
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 190.542.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 180.986.855
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 180.986.855
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            284335
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        