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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.910.192

Retención DNCP
₲ 19.208
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 98.000
Multa
₲ 215.600

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108297
Monto Contrato
₲ 190.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.986.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.986.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)