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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008583
Monto de la Factura
₲ 13.927.900
Nro. Solicitud de Transferencia
118905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.245.179

Retención DNCP
₲ 49.634
Retención IVA
₲ 379.852
Retención Renta
₲ 253.235
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112244
Monto Contrato
₲ 97.244.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.518.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.518.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)