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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002759
Monto de la Factura
₲ 114.645.760
Nro. Solicitud de Transferencia
82332
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.440.203

Retención DNCP
₲ 408.556
Retención IVA
₲ 3.126.703
Retención Renta
₲ 2.084.468
Multa
₲ 4.585.830

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108300
Monto Contrato
₲ 583.693.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.361.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.361.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)