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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 129.626.758
Nro. Solicitud de Transferencia
77408
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.272.690

Retención DNCP
₲ 461.943
Retención IVA
₲ 3.535.275
Retención Renta
₲ 2.356.850
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108295
Monto Contrato
₲ 324.066.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.181.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.181.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)