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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000266
Monto de la Factura
₲ 3.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.949.946

Retención DNCP
₲ 11.054
Retención IVA
₲ 84.600
Retención Renta
₲ 56.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-109913
Monto Contrato
₲ 105.778.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.182.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.182.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297570
Nombre de la Licitación
Provision de Servicio de Internet.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2