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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000263
Monto de la Factura
₲ 4.311.780
Nro. Solicitud de Transferencia
122261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.424

Retención DNCP
₲ 15.366
Retención IVA
₲ 117.594
Retención Renta
₲ 78.396
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-109913
Monto Contrato
₲ 105.778.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.182.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.182.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297570
Nombre de la Licitación
Provision de Servicio de Internet.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2