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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007874
Monto de la Factura
₲ 196.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.772.829

Retención DNCP
₲ 699.898
Retención IVA
₲ 5.356.364
Retención Renta
₲ 3.570.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-113209
Monto Contrato
₲ 1.411.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.596.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.596.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO MILITAR Y PURIFICADORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1