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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 82.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.790.746

Retención DNCP
₲ 295.254
Retención IVA
₲ 2.259.600
Retención Renta
₲ 1.506.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117277
Monto Contrato
₲ 628.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.528.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.528.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301792
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL PABELLON DE OFICIALES DE LA DIGETREN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1