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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 178.660.653
Nro. Solicitud de Transferencia
78138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.903.033

Retención DNCP
₲ 636.681
Retención IVA
₲ 4.872.563
Retención Renta
₲ 3.248.376
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117344
Monto Contrato
₲ 860.436.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.259.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.259.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301791
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DIGETREN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1