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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 290.884.255
Nro. Solicitud de Transferencia
150816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.625.637

Retención DNCP
₲ 1.036.606
Retención IVA
₲ 7.933.207
Retención Renta
₲ 5.288.805
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111074
Monto Contrato
₲ 1.981.356.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.884.233.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.233.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2